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集團召開內部審計工作整改專題會
作者:[集團審計與風控法務管理部 雷銳佳]       發布時間:[2022-11-04]        瀏覽次數:[]     字號:[ ]


2022年11月3日,七冶建設集團召開內部審計工作整改專題會。集團黨委委員、副總經理劉漢林主持會議,黨委委員、總會計師何瑛,外部董事吳耀暉、王皖波、張艷齊出席會議。集團黨委辦公室、黨委組織部、紀委綜合室、財務部、企管部負責人及審計法務部內部審計工作全體人員參加會議。

會議傳達了2022年10月28日貴州省國資委監管企業內部審計工作座談會精神,通報了集團內部審計工作存在的主要問題。與會人員針對問題提出一系列整改措施,劉漢林作總結發言。

會議強調,要切實貫徹落實2022年10月28日貴州省國資委監管企業內部審計工作座談會精神和《貴州省國資委關于加強監管企業內部審計工作的實施意見》,對標對表對集團內部審計工作存在的主要問題進行整改;整改要落實整改責任,明確責任人,完善整改措施,限定整改期限,確保各項工作取得實效;要構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的內部審計監督體系,為七冶高質量發展提供強有力保障,以高質量的內部審計工作貫徹落實黨的二十大精神。
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